财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果,以及现金收支等价值指标的各种预算的总称,具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债。
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部门费用预算表:部门财务预算表模板[朗读]
预算编制条件假设和指标预算年度公司整体规划主要预算指标汇总本公司部门设置本公司人力资源配置预计损益表预计现金流量表现金流量预算表预计资产负债表资本。
以下是经费申请报告的格式要求及内容:一、格式纸张规格:a4;页边距:2.5cm;总局司处编制时间年月日项目主要内容项目进度安排项目经费预算单位:万元费用类。
部门费用与预算情况的考核:1、先确定部门工作内容,在编制预算指标时已经明确的计划工作内容先列出来.2、在单列非计划工作发生的费用,说明原因.3、对照费用。
如题所述,一般可以按照如下方法操作:1、先分析该销售部门历来年份(月份)的费用开支情况(提示:必须将各费用明细项目予以分列),审核其合理性以及掌握其费用变化趋势;2、结合上述分析结果,根据本考核期的销售工作计划,逐个项目拟定其费用开支预计额度;3、在预算计划执行期间,适时进行控制,及时调整费用预算,达到预算目的;以上仅供参考,请结合实际情况开展。