1、账本里应收账款期末余额在贷方,然后没设预收科目,但资产负债表里应收账款余额在借方,却设了预收科目,但最终报表是平的,这样子做可以吗?只要明细客户的余额对上就可以,资产负债表“应收账款”和“预收账款”项目是经过重分类的.2、还有一些其他应收款是收不回来的,要怎么处理,做账?如果确实收不回来,可以做坏账处理.3、应付的也是有一些老板都说通过其他方式已经还给别人了,但是没从账上走,这要怎么处理呢,万分感谢?既然已经支付了,补登记就可以;如果是老板垫付的;借:应付账款贷:其他应付款-老板希望能帮助到你?
@loubuyu
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