一、流程图签订采购合同——收货通知——台帐——入库单——会计审核制单——付款结算——对帐.说明:1.计参与采购合同文本会签.2.物运达后,由采购部验收人查验数量和毁损情况,质检人员依据合同规定的标准检验质量后,采购经办人员制作:“收货通知单”经会计签字确认后,交仓库人员办理入库.3.计在审核“收货通知单”时,登记采购管理台帐备案.4、审核无误后,仓库人员开“入库单”,仓库负责人审核确认,采购经办人将“入库单”中的一联交给采购部备查,一联交给会计审核入帐.5、会计审核入库单无误后,制作记帐凭证,并在采购台帐上做记录.6、会计依据企业管理程序办理付款,结算.7、会计和采购部门定期对帐.及时处理差异。
货款结算流程:货款结算方式[朗读]
@hudongjin
顶0
加入收藏
相关问答推荐