第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(。
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费用报销付款:费用报销单填写样本[朗读]
费用报销单后面附原始费用发票,在报销单上标明附件几张,大小写金额,经办人、部门领导签字,总经理签字后即可报销.报销后在报销单上加盖付款章(现金或转帐付讫),入帐时计入是销售费用或管理费用的二级明细科目。
付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账.通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款.借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款.费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等.是本公司员工要报销办事费用(例:出差、买办公用品等)时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款.借记管理费用,货记现金或者备用金。
①报销人填费用报销单,发票附单据后面②报销人蒋报销单拿给会计审核签字(金额、发票)③会计审核签字之后,拿给老总签字④报销人拿着会计和老总都签了字的报销单到出纳处拿钱。
一、报销流程1、一般报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人提报→部门负责人确认→财务负责人审核→总经理审批→出纳支付2、特殊报销流程(预算。