1.在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求.2.出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴.3.差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间.4.出差回公司三天内必须报销帐目.报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算.餐费应记入差旅费当中。
出差费用表:出差报销单[朗读]
@kuaibo
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